Concevoir et faire vivre un dispositif de contrôle interne pour maîtriser les risques et fiabiliser les opérations.
Objectifs
- Comprendre le contrôle interne
- Identifier les risques
- Concevoir les dispositifs de contrôle
- Documenter les procédures
- Évaluer l'efficacité
- Améliorer le dispositif
Programme détaillé
Module 1 — Le contrôle interne
- Définition et objectifs
- Les référentiels (COSO, notions)
- Les acteurs
Module 2 — Les risques et les contrôles
- La cartographie des risques
- Les types de contrôles
- Les points de contrôle clés
- Les procédures
- La séparation des tâches
- La documentation
Module 4 — Évaluer et améliorer
- L’auto-évaluation
- Les plans d’action
- L’amélioration continue
Méthodologie pédagogique
Pédagogie active et orientée terrain : apports structurés, exercices appliqués à vos cas réels, études de cas et mises en situation. Chaque participant repart avec un support complet et un plan d'action personnalisé. Les acquis sont évalués en fin de session et une attestation de formation est remise.
Profil de l'intervenant
Auditeur interne certifié, praticien du contrôle interne et de la gestion des risques.